Faktúra 2161003987

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2161003987
Dodávateľ AGEM COMPUTERS, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa Panónska cesta 42, Bratislava, 85101
IČO / RČ 35692715
Predmet faktúry nákup IT vš. materiálu
Celková cena 213,12 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 19.01.2016
Dátum zverejnenia 21.01.2016
Text - účel platby nákup IT vš. materiálu
Text dod. faktúry nákup IT vš. materiálu, 213,12 EUR
Dátum evidencie 20.01.2016
Dátum splatnosti 19.01.2016
Dátum zdan. plnenia 19.01.2016
Dátum úhrady 20.01.2016
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 213,12 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Hotovosť
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 2016012
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20160031

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. →

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →