Faktúra 0618700001

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 0618700001
Dodávateľ Up Slovensko, s.r.o.
Adresa dodávateľa Tomášikova 16529/23D, Bratislava, 82101
IČO / RČ 31396674
Predmet faktúry nespotrebované kupóny SOCIAL
Celková cena -785,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 19.01.2018
Dátum zverejnenia 24.01.2018
Text - účel platby nespotrebované kupóny SOCIAL
Text dod. faktúry nespotrebované kupóny SOCIAL, -785,00 EUR
Dátum evidencie 24.01.2018
Dátum splatnosti 01.02.2018
Dátum zdan. plnenia 19.01.2018
Dátum úhrady 02.02.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -785,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20180037
Číslo zmluvy 7
Rok zmluvy 2014
Centrálne číslo zmluvy 81
Centrálny rok zmluvy 2014

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Stravné lístky / benefity

Ďalšie doklady v tomto segmente →