Faktúra 180100002

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 180100002
Dodávateľ U MICHALA, s.r.o.
Adresa dodávateľa Istrijská 5000/2, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 45274011
Predmet faktúry 25. Festival slov.nár.piesne - občerstvenie pre účinkujúcich
Celková cena 535,80 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 21.05.2018
Dátum zverejnenia 01.06.2018
Text - účel platby 25. Festival slov.nár.piesne - občerstvenie pre účinkujúcich
Text dod. faktúry 25. Festival slov.nár.piesne - občerstvenie pre účinkujúcich, 535,80 EUR
Dátum evidencie 31.05.2018
Dátum splatnosti 04.06.2018
Dátum zdan. plnenia 21.05.2018
Dátum úhrady 05.06.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 535,80 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20180182
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20180505

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

U MICHALA, s.r.o. →

Objednávky dodávateľa (3)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →