Faktúra 20183180

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 20183180
Dodávateľ BELT SLOVAKIA s.r.o.
Adresa dodávateľa Šamorínska 1, Bratislava, 82106
IČO / RČ 35757663
Predmet faktúry BELT - Hygienické potreby + Vrecia do odpadových košov, utierky, toaletný papier, tekuté mydlo
Celková cena 145,68 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 15.06.2018
Dátum zverejnenia 20.06.2018
Text - účel platby BELT - Hygienické potreby + Vrecia do odpadových košov, utierky, toaletný papier, tekuté mydlo
Text dod. faktúry BELT - Hygienické potreby + Vrecia do odpadových košov, utierky, toaletný papier, tekuté mydlo, 145,68 EUR
Dátum evidencie 20.06.2018
Dátum splatnosti 29.06.2018
Dátum zdan. plnenia 15.06.2018
Dátum úhrady 25.06.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 145,68 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20180610
Číslo zmluvy 15
Rok zmluvy 2014
Centrálne číslo zmluvy 228
Centrálny rok zmluvy 2014

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Odpadové hospodárstvo

Ďalšie doklady v tomto segmente →