Faktúra 20180914

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 20180914
Dodávateľ EVENT SERVICE, s.r.o.
Adresa dodávateľa K cintorínu 93/41, Žilina, 01004
IČO / RČ 50146211
Predmet faktúry Prenájom mobilných WC 04.07.-31.07. 2x - Ihrisko
Celková cena 184,24 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 04.07.2018
Dátum zverejnenia 20.07.2018
Text - účel platby Prenájom mobilných WC 04.07.-31.07. 2x - Ihrisko
Text dod. faktúry Prenájom mobilných WC 04.07.-31.07. 2x - Ihrisko, 184,24 EUR
Dátum evidencie 20.07.2018
Dátum splatnosti 18.07.2018
Dátum zdan. plnenia 04.07.2018
Dátum úhrady 25.07.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 184,24 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20180265
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20180746

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

EVENT SERVICE, s.r.o. →

Segment: Investícia / oprava

Ďalšie doklady v tomto segmente →