Faktúra 51802190

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 51802190
Dodávateľ Pyroteam Group, s.r.o.
Adresa dodávateľa Beňovského 3, Senica, 90501
IČO / RČ 36241903
Predmet faktúry Oprava požiarnych uzáverov
Celková cena 3 602,68 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 11.10.2018
Dátum zverejnenia 15.10.2018
Text - účel platby Oprava požiarnych uzáverov
Text dod. faktúry Oprava požiarnych uzáverov, 3 602,68 EUR
Dátum evidencie 12.10.2018
Dátum splatnosti 10.11.2018
Dátum zdan. plnenia 11.10.2018
Dátum úhrady 23.10.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 3 602,68 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20180345
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20181080

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Pyroteam Group, s.r.o. →

Segment: Revízie PO (hasiace prístroje, hydranty)

Ďalšie doklady v tomto segmente →