Faktúra 20181697

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 20181697
Dodávateľ EVENT SERVICE, s.r.o.
Adresa dodávateľa K cintorínu 93/41, Žilina, 01004
IČO / RČ 50146211
Predmet faktúry Prenájom mobilného WC od 01.11-09.11.2018 Devínska Nová Ves, ihrisko
Celková cena 61,20 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 10.11.2018
Dátum zverejnenia 19.11.2018
Text - účel platby Prenájom mobilného WC od 01.11-09.11.2018 Devínska Nová Ves, ihrisko
Text dod. faktúry Prenájom mobilného WC od 01.11-09.11.2018 Devínska Nová Ves, ihrisko, 61,20 EUR
Dátum evidencie 15.11.2018
Dátum splatnosti 24.11.2018
Dátum zdan. plnenia 09.11.2018
Dátum úhrady 30.11.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 61,20 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20180265
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20181201

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

EVENT SERVICE, s.r.o. →

Segment: Investícia / oprava

Ďalšie doklady v tomto segmente →