Faktúra 0619700002

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 0619700002
Dodávateľ Up Slovensko, s.r.o.
Adresa dodávateľa Tomášikova 16529/23D, Bratislava, 82101
IČO / RČ 31396674
Predmet faktúry nespotrebované kupóny SOCIAL
Celková cena -515,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 11.01.2019
Dátum zverejnenia 18.01.2019
Text - účel platby nespotrebované kupóny SOCIAL
Text dod. faktúry nespotrebované kupóny SOCIAL, -515,00 EUR
Dátum evidencie 16.01.2019
Dátum splatnosti 24.01.2019
Dátum zdan. plnenia 11.01.2019
Dátum úhrady 25.01.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -515,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900028
Číslo zmluvy 7
Rok zmluvy 2014
Centrálne číslo zmluvy 81
Centrálny rok zmluvy 2014

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Stravné lístky / benefity

Ďalšie doklady v tomto segmente →