Faktúra 20191957

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 20191957
Dodávateľ BELT SLOVAKIA s.r.o.
Adresa dodávateľa Šamorínska 1, Bratislava, 82106
IČO / RČ 35757663
Predmet faktúry Hygienické a čistiace potreby
Celková cena 142,56 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 10.04.2019
Dátum zverejnenia 17.04.2019
Text - účel platby Hygienické a čistiace potreby
Text dod. faktúry Hygienické a čistiace potreby, 142,56 EUR
Dátum evidencie 12.04.2019
Dátum splatnosti 24.04.2019
Dátum zdan. plnenia 10.04.2019
Dátum úhrady 18.04.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 142,56 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900348
Číslo zmluvy 15
Rok zmluvy 2014
Centrálne číslo zmluvy 228
Centrálny rok zmluvy 2014

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →