Faktúra 2019030

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2019030
Dodávateľ Branislav Švorc
Adresa dodávateľa Ševčenkova 1059/8, Bratislava Petržalka, 85101
IČO / RČ 46622381
Predmet faktúry Doplatok podľa objednávky - výroba novej webovej stránky
Celková cena 900,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.05.2019
Dátum zverejnenia 03.05.2019
Text - účel platby Doplatok podľa objednávky - výroba novej webovej stránky
Text dod. faktúry Doplatok podľa objednávky - výroba novej webovej stránky, 900,00 EUR
Dátum evidencie 03.05.2019
Dátum splatnosti 03.05.2019
Dátum zdan. plnenia 21.02.2019
Dátum úhrady 07.05.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 450,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20190070
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900383

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Branislav Švorc →

Objednávky dodávateľa (3)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →