Faktúra 1900093

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 1900093
Dodávateľ Intram, spol, s.r.o.
Adresa dodávateľa Bočná 92, Bratislava, 81000
IČO / RČ 17324211
Predmet faktúry O 20190438 Sfunkčnenie ohrevu TÚV vykurovacou vodou.
Celková cena 96,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 10.10.2019
Dátum zverejnenia 14.10.2019
Text - účel platby O 20190438 Sfunkčnenie ohrevu TÚV vykurovacou vodou.
Text dod. faktúry O 20190438 Sfunkčnenie ohrevu TÚV vykurovacou vodou., 96,00 EUR
Dátum evidencie 11.10.2019
Dátum splatnosti 24.10.2019
Dátum zdan. plnenia 10.10.2019
Dátum úhrady 18.10.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 96,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20190438
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201901080

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Intram, spol, s.r.o. →

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →