Faktúra 20196030

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 20196030
Dodávateľ BELT SLOVAKIA s.r.o.
Adresa dodávateľa Šamorínska 1, Bratislava, 82106
IČO / RČ 35757663
Predmet faktúry Z 15/2014 Hygienické a čistiace potreby
Celková cena 306,59 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 17.10.2019
Dátum zverejnenia 24.10.2019
Text - účel platby Z 15/2014 Hygienické a čistiace potreby
Text dod. faktúry Z 15/2014 Hygienické a čistiace potreby, 306,59 EUR
Dátum evidencie 22.10.2019
Dátum splatnosti 31.10.2019
Dátum zdan. plnenia 11.10.2019
Dátum úhrady 29.10.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 306,59 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201901114
Číslo zmluvy 15
Rok zmluvy 2014
Centrálne číslo zmluvy 228
Centrálny rok zmluvy 2014

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →