Faktúra 20191048

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 20191048
Dodávateľ Sedooz s.r.o.
Adresa dodávateľa Karpatské námestie 10, Bratislava Rača, 83105
IČO / RČ 46359338
Predmet faktúry O 20190375 Banketový stôl 40 ks
Celková cena 5 148,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 10.10.2019
Dátum zverejnenia 24.10.2019
Text - účel platby O 20190375 Banketový stôl 40 ks
Text dod. faktúry O 20190375 Banketový stôl 40 ks, 5 148,00 EUR
Dátum evidencie 23.10.2019
Dátum splatnosti 24.10.2019
Dátum zdan. plnenia 10.10.2019
Dátum úhrady 04.11.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 5 148,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20190375
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201901117

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Sedooz s.r.o. →

Objednávky dodávateľa (3)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →