Faktúra 20190418

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 20190418
Dodávateľ FRP Services s. r. o.
Adresa dodávateľa Karpatské námestie 7770/10A, Bratislava, 81104
IČO / RČ 50647555
Predmet faktúry O 20190432 FIREPORT SMS 150
Celková cena 144,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.11.2019
Dátum zverejnenia 06.11.2019
Text - účel platby O 20190432 FIREPORT SMS 150
Text dod. faktúry O 20190432 FIREPORT SMS 150 - 01.10.2019 - 31.12.2019, 36,20 EUR, O 20190432 FIREPORT SMS 150 - 01.01.2020 - 30.09.2020, 107,80 EUR
Dátum evidencie 07.11.2019
Dátum splatnosti 16.11.2019
Dátum zdan. plnenia 31.10.2019
Dátum úhrady 19.11.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 144,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20190432
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201901143

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

FRP Services s. r. o. →

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →