Faktúra 20190075

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 20190075
Dodávateľ WIREX, s.r.o.
Adresa dodávateľa 202, Trenčianske Bohuslavice, 91307
IČO / RČ 31438580
Predmet faktúry Oprava zatekania dažďovej vody do triedy Kačičky v MŠ M. Marečka 16, Bratislava.
Celková cena 264,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 18.11.2019
Dátum zverejnenia 25.11.2019
Text - účel platby Oprava zatekania dažďovej vody do triedy Kačičky v MŠ M. Marečka 16, Bratislava.
Text dod. faktúry Oprava zatekania dažďovej vody do triedy Kačičky v MŠ M. Marečka 16, Bratislava., 264,00 EUR
Dátum evidencie 20.11.2019
Dátum splatnosti 28.11.2019
Dátum zdan. plnenia 18.11.2019
Dátum úhrady 29.11.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 264,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20190483
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201901222

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

WIREX, s.r.o. →

Segment: MŠ Milana Marečka

Ďalšie doklady v tomto segmente →