Faktúra 1020210292

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 1020210292
Dodávateľ Firesystem, s. r. o.
Adresa dodávateľa Nižná Korňa 501, Korňa, 02321
IČO / RČ 44543697
Predmet faktúry ochranné odevy, všeobecný materiál DHZO
Celková cena 545,68 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 17.02.2021
Dátum zverejnenia 19.02.2021
Text - účel platby ochranné odevy, všeobecný materiál DHZO
Text dod. faktúry ochranné odevy, všeobecný materiál DHZO, 545,68 EUR
Dátum evidencie 17.02.2021
Dátum splatnosti 03.03.2021
Dátum zdan. plnenia 17.02.2021
Dátum úhrady 25.02.2021
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 545,68 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20210036
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu ochranné odevy, všeobecný materiál DHZO
Interné číslo 202100132

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Firesystem, s. r. o. →