Faktúra 2021001

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2021001
Dodávateľ DOM+ s.r.o.
Adresa dodávateľa Tajovského 17, Košice, 04001
IČO / RČ 50692291
Predmet faktúry oprava podláh v hasičskej zbrojnici - záloha
Celková cena 0,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 18.05.2021
Dátum zverejnenia 19.05.2021
Text - účel platby oprava podláh v hasičskej zbrojnici - záloha
Dátum evidencie 19.05.2021
Dátum splatnosti 17.06.2021
Dátum zdan. plnenia 18.05.2021
Dátum úhrady 26.05.2021
Finálna / Zálohová Zálohová
K úhrade 4 452,26 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20210180
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu oprava podláh v hasičskej zbrojnici - záloha
Interné číslo 202100485

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

DOM+ s.r.o. →

Objednávky dodávateľa (3)