Faktúra 21062201

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 21062201
Dodávateľ DOM+ s.r.o.
Adresa dodávateľa Tajovského 17, Košice, 04001
IČO / RČ 50692291
Predmet faktúry Práce na podlahe v garážových priestorov na hasičskej zbrojnici
Celková cena 1 263,60 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 22.06.2021
Dátum zverejnenia 02.07.2021
Text - účel platby Práce na podlahe v garážových priestorov na hasičskej zbrojnici
Text dod. faktúry Práce na podlahe v garážových priestorov na hasičskej zbrojnici, 1 263,60 EUR
Dátum evidencie 28.06.2021
Dátum splatnosti 22.07.2021
Dátum zdan. plnenia 22.06.2021
Dátum úhrady 12.07.2021
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 1 263,60 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20210195
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Práce na podlahe v garážových priestorov na hasičskej zbrojnici
Interné číslo 202100627

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

DOM+ s.r.o. →

Objednávky dodávateľa (3)