Faktúra 2021103817

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2021103817
Dodávateľ BELT SLOVAKIA s.r.o.
Adresa dodávateľa Šamorínska 1, Bratislava, 82106
IČO / RČ 35757663
Predmet faktúry hygienické a čistiace prostriedky
Celková cena 150,24 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 28.06.2021
Dátum zverejnenia 08.07.2021
Text - účel platby hygienické a čistiace prostriedky
Text dod. faktúry hygienické a čistiace prostriedky, 150,24 EUR
Dátum evidencie 07.07.2021
Dátum splatnosti 12.07.2021
Dátum zdan. plnenia 28.06.2021
Dátum úhrady 12.07.2021
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 150,24 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu hygienické a čistiace prostriedky
Interné číslo 202100663
Číslo zmluvy 65
Rok zmluvy 2017
Centrálne číslo zmluvy 288
Centrálny rok zmluvy 2017

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →