Faktúra 22100417

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 22100417
Dodávateľ Ing. Miroslav Kučerka
Adresa dodávateľa Náměstí Míru 3, Brno, 60200
IČO / RČ 12184993
Predmet faktúry TIK - objednávka suvenírov
Celková cena 1 151,44 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 20.08.2021
Dátum zverejnenia 09.09.2021
Text - účel platby TIK - objednávka suvenírov
Text dod. faktúry TIK - objednávka suvenírov, 1 151,44 EUR
Dátum evidencie 01.09.2021
Dátum splatnosti 03.09.2021
Dátum zdan. plnenia 20.08.2021
Dátum úhrady 14.09.2021
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 1 151,44 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20210332
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu TIK - objednávka suvenírov
Interné číslo 202100933

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Ing. Miroslav Kučerka →

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →