Faktúra 2021106104

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2021106104
Dodávateľ BELT SLOVAKIA s.r.o.
Adresa dodávateľa Šamorínska 1, Bratislava, 82106
IČO / RČ 35757663
Predmet faktúry Čistiace a hygienické potreby
Celková cena 212,51 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 29.09.2021
Dátum zverejnenia 04.10.2021
Text - účel platby Čistiace a hygienické potreby
Text dod. faktúry Čistiace a hygienické potreby, 212,51 EUR
Dátum evidencie 01.10.2021
Dátum splatnosti 13.10.2021
Dátum zdan. plnenia 23.09.2021
Dátum úhrady 07.10.2021
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 212,51 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Čistiace a hygienické potreby
Interné číslo 202100978
Číslo zmluvy 65
Rok zmluvy 2017
Centrálne číslo zmluvy 288
Centrálny rok zmluvy 2017

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →