Faktúra 2206

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2206
Dodávateľ PROGROUPE sediment removal a.s.
Adresa dodávateľa Dunajská 7495/14, Bratislava Staré Mesto, 81108
IČO / RČ 46658769
Predmet faktúry kosenie rastlinstva Devínsky rybník vyúčtovanie
Celková cena 4 395,60 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 23.05.2022
Dátum zverejnenia 27.05.2022
Text - účel platby kosenie rastlinstva Devínsky rybník vyúčtovanie
Text dod. faktúry kosenie rastlinstva Devínsky rybník vyúčtovanie, 4 395,60 EUR
Dátum evidencie 24.05.2022
Dátum splatnosti 06.06.2022
Dátum zdan. plnenia 19.05.2022
Dátum úhrady 07.06.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 1 117,80 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20220139
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu kosenie rastlinstva Devínsky rybník vyúčtovanie
Interné číslo 202200515

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →