Faktúra 20220376

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 20220376
Dodávateľ EVENT SERVICE, s.r.o.
Adresa dodávateľa K cintorínu 93/41, Žilina, 01004
IČO / RČ 50146211
Predmet faktúry mobilné WC na akcii Hurá na prázdniny 30.06.2022
Celková cena 120,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 30.06.2022
Dátum zverejnenia 13.07.2022
Text - účel platby mobilné WC na akcii Hurá na prázdniny 30.06.2022
Text dod. faktúry mobilné WC na akcii Hurá na prázdniny 30.06.2022, 120,00 EUR
Dátum evidencie 13.07.2022
Dátum splatnosti 07.07.2022
Dátum zdan. plnenia 29.06.2022
Dátum úhrady 20.07.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 120,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20220240
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu mobilné WC na akcii Hurá na prázdniny 30.06.2022
Interné číslo 202200759

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

EVENT SERVICE, s.r.o. →

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →