Faktúra 01599317

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 01599317
Dodávateľ TeamViewer Germany GmbH
Adresa dodávateľa Bahnhofsplatz 2, Göppingen
IČO / RČ DE245838579
Predmet faktúry TeamViewer Business 19.7.2022-18.7.2023
Celková cena 430,56 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 19.07.2022
Dátum zverejnenia 21.07.2022
Text - účel platby TeamViewer Business 19.7.2022-18.7.2023
Text dod. faktúry TeamViewer Business 19.7.2022-31.12.2022, 215,28 EUR, TeamViewer Business 01.01.2023-18.7.2023, 215,28 EUR
Dátum evidencie 21.07.2022
Dátum splatnosti 02.08.2022
Dátum zdan. plnenia 19.07.2022
Dátum úhrady 29.07.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 430,56 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20220280
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu TeamViewer Business 19.7.2022-18.7.2023
Interné číslo 202200779

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

TeamViewer Germany GmbH →

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →