Faktúra 2022104710

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2022104710
Dodávateľ BELT SLOVAKIA s.r.o.
Adresa dodávateľa Šamorínska 1, Bratislava, 82106
IČO / RČ 35757663
Predmet faktúry Čistiace a hygienické potreby
Celková cena 249,43 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 27.07.2022
Dátum zverejnenia 02.08.2022
Text - účel platby Čistiace a hygienické potreby
Text dod. faktúry Čistiace a hygienické potreby, 249,43 EUR
Dátum evidencie 01.08.2022
Dátum splatnosti 10.08.2022
Dátum zdan. plnenia 15.07.2022
Dátum úhrady 08.08.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 249,43 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Čistiace a hygienické potreby
Interné číslo 202200803
Číslo zmluvy 65
Rok zmluvy 2017
Centrálne číslo zmluvy 288
Centrálny rok zmluvy 2017

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →