Faktúra 20210218

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 20210218
Dodávateľ El Bra De, s.r.o.
Adresa dodávateľa Hlohová 4, Chorvátsky Grob, 90025
IČO / RČ 36657352
Predmet faktúry Dodanie herných prvkov na detské ihrisko
Celková cena 8 266,80 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 20.09.2022
Dátum zverejnenia 22.09.2022
Text - účel platby Dodanie herných prvkov na detské ihrisko
Text dod. faktúry Dodanie herných prvkov na detské ihrisko, 8 266,80 EUR
Dátum evidencie 21.09.2022
Dátum splatnosti 04.10.2022
Dátum zdan. plnenia 20.09.2022
Dátum úhrady 27.09.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 8 266,80 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20220281
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Dodanie herných prvkov na detské ihrisko
Interné číslo 202201023

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

El Bra De, s.r.o. →

Segment: Investícia / oprava

Ďalšie doklady v tomto segmente →