Faktúra 2220739

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2220739
Dodávateľ Ing. Miroslav Kučerka
Adresa dodávateľa Náměstí Míru 3, Brno, 60200
IČO / RČ 12184993
Predmet faktúry tovar do TIK
Celková cena 671,55 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 17.10.2022
Dátum zverejnenia 18.10.2022
Text - účel platby tovar do TIK
Text dod. faktúry tovar do TIK, 671,55 EUR
Dátum evidencie 17.10.2022
Dátum splatnosti 24.10.2022
Dátum zdan. plnenia 17.10.2022
Dátum úhrady 25.10.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 671,55 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20220334
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu tovar do TIK
Interné číslo 202201152

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Ing. Miroslav Kučerka →

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →