Faktúra 2022106724

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2022106724
Dodávateľ BELT SLOVAKIA s.r.o.
Adresa dodávateľa Šamorínska 1, Bratislava, 82106
IČO / RČ 35757663
Predmet faktúry Čistiace a hygienické potreby
Celková cena 919,08 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 17.10.2022
Dátum zverejnenia 24.10.2022
Text - účel platby Čistiace a hygienické potreby
Text dod. faktúry Čistiace a hygienické potreby, 919,08 EUR
Dátum evidencie 20.10.2022
Dátum splatnosti 31.10.2022
Dátum zdan. plnenia 11.10.2022
Dátum úhrady 26.10.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 919,08 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Čistiace a hygienické potreby
Interné číslo 202201168
Číslo zmluvy 65
Rok zmluvy 2017
Centrálne číslo zmluvy 288
Centrálny rok zmluvy 2017

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →