Faktúra 120419

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 120419
Dodávateľ Legea Slovenská republika s. r. o.
Adresa dodávateľa Andreja Hlinku 40, Trnava, 91701
IČO / RČ 47381817
Predmet faktúry Nákup športového vybavenia
Celková cena 483,60 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 02.12.2022
Dátum zverejnenia 07.12.2022
Text - účel platby Nákup športového vybavenia
Text dod. faktúry Nákup športového vybavenia, 483,60 EUR
Dátum evidencie 05.12.2022
Dátum splatnosti 16.12.2022
Dátum zdan. plnenia 02.12.2022
Dátum úhrady 12.12.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 483,60 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20220505
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Nákup športového vybavenia
Interné číslo 202201384

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Objednávky dodávateľa (2)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →