Faktúra 2023100093

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2023100093
Dodávateľ BELT SLOVAKIA s.r.o.
Adresa dodávateľa Šamorínska 1, Bratislava, 82106
IČO / RČ 35757663
Predmet faktúry Čistiace a hygienické potreby
Celková cena 104,28 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 11.01.2023
Dátum zverejnenia 17.01.2023
Text - účel platby Čistiace a hygienické potreby
Text dod. faktúry Čistiace a hygienické potreby, 104,28 EUR
Dátum evidencie 12.01.2023
Dátum splatnosti 25.01.2023
Dátum zdan. plnenia 05.01.2023
Dátum úhrady 24.01.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 104,28 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Čistiace a hygienické potreby
Interné číslo 202300009
Číslo zmluvy 58
Rok zmluvy 2022
Centrálne číslo zmluvy 194
Centrálny rok zmluvy 2022

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →