Faktúra 2023040

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2023040
Dodávateľ Bratiska s.r.o.
Adresa dodávateľa Klemensova 2521/17, Bratislava Staré Mesto, 81100
IČO / RČ 48077844
Predmet faktúry komisionálny predaj TIK - tričko DNV
Celková cena 16,90 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 14.04.2023
Dátum zverejnenia 17.04.2023
Text - účel platby komisionálny predaj TIK - tričko DNV
Text dod. faktúry komisionálny predaj TIK - tričko DNV, 16,90 EUR
Dátum evidencie 14.04.2023
Dátum splatnosti 03.05.2023
Dátum zdan. plnenia 12.04.2023
Dátum úhrady 21.04.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 16,90 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu komisionálny predaj TIK - tričko DNV
Interné číslo 202300380
Číslo zmluvy 2
Rok zmluvy 2020
Centrálne číslo zmluvy 76
Centrálny rok zmluvy 2020

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →