Faktúra 120230211

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 120230211
Dodávateľ EVENT SERVICE, s.r.o.
Adresa dodávateľa K cintorínu 93/41, Žilina, 01004
IČO / RČ 50146211
Predmet faktúry mobilná toaleta na akcii Hurá na prázdniny 1.7.2023
Celková cena 120,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.07.2023
Dátum zverejnenia 06.07.2023
Text - účel platby mobilná toaleta na akcii Hurá na prázdniny 1.7.2023
Text dod. faktúry mobilná toaleta na akcii Hurá na prázdniny 1.7.2023, 120,00 EUR
Dátum evidencie 04.07.2023
Dátum splatnosti 11.07.2023
Dátum zdan. plnenia 01.07.2023
Dátum úhrady 20.07.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 120,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20230231
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu mobilná toaleta na akcii Hurá na prázdniny 1.7.2023
Interné číslo 202300727

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

EVENT SERVICE, s.r.o. →

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →