Faktúra 230070

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 230070
Dodávateľ Ján Boggero BIANKO
Adresa dodávateľa Hurbanova 1491/14, Liptovský Mikuláš, 03101
IČO / RČ 44200595
Predmet faktúry komisionálny predaj TIK
Celková cena 602,87 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 18.10.2023
Dátum zverejnenia 23.10.2023
Text - účel platby komisionálny predaj TIK
Text dod. faktúry komisionálny predaj TIK, 602,87 EUR
Dátum evidencie 18.10.2023
Dátum splatnosti 01.11.2023
Dátum zdan. plnenia 18.10.2023
Dátum úhrady 27.10.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 602,87 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu komisionálny predaj TIK
Interné číslo 202301143
Číslo zmluvy 8
Rok zmluvy 2020
Centrálne číslo zmluvy 167
Centrálny rok zmluvy 2020

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Objednávky dodávateľa (2)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →