Faktúra 2023106303

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2023106303
Dodávateľ BELT SLOVAKIA s.r.o.
Adresa dodávateľa Šamorínska 1, Bratislava, 82106
IČO / RČ 35757663
Predmet faktúry Čistiace a hygienické potreby
Celková cena 275,10 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 23.10.2023
Dátum zverejnenia 24.10.2023
Text - účel platby Čistiace a hygienické potreby
Text dod. faktúry Čistiace a hygienické potreby, 275,10 EUR
Dátum evidencie 23.10.2023
Dátum splatnosti 06.11.2023
Dátum zdan. plnenia 23.10.2023
Dátum úhrady 27.10.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 275,10 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Čistiace a hygienické potreby
Interné číslo 202301152
Číslo zmluvy 58
Rok zmluvy 2022
Centrálne číslo zmluvy 194
Centrálny rok zmluvy 2022

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →