Faktúra 202310241

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 202310241
Dodávateľ Marta Földešová
Adresa dodávateľa Podhorská 6276/25, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 45235678
Predmet faktúry fotografovanie DEVEX 11/2023
Celková cena 300,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 27.10.2023
Dátum zverejnenia 30.10.2023
Text - účel platby fotografovanie DEVEX 11/2023
Text dod. faktúry fotografovanie DEVEX 11/2023, 300,00 EUR
Dátum evidencie 27.10.2023
Dátum splatnosti 10.11.2023
Dátum zdan. plnenia 27.10.2023
Dátum úhrady 06.11.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 300,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20230370
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu fotografovanie DEVEX 11/2023
Interné číslo 202301173

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Marta Földešová →

Segment: Tlač / spravodaj (DEVEX)

Ďalšie doklady v tomto segmente →