Faktúra 23001

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 23001
Dodávateľ Jana Blahová
Adresa dodávateľa Kúpeľné 1745/9, Svätý Jur, 90021
IČO / RČ 13951513
Predmet faktúry predané publikácie TIK
Celková cena 85,80 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 27.03.2023
Dátum zverejnenia 14.11.2023
Text - účel platby predané publikácie TIK
Text dod. faktúry predané publikácie TIK, 85,80 EUR
Dátum evidencie 13.11.2023
Dátum splatnosti 10.04.2023
Dátum zdan. plnenia 27.03.2023
Dátum úhrady 23.11.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 85,80 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu predané publikácie TIK
Interné číslo 202301259
Číslo zmluvy 4
Rok zmluvy 2020
Centrálne číslo zmluvy 118
Centrálny rok zmluvy 2020

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →