Faktúra 23787

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 23787
Dodávateľ ROŠ spol. s r.o.
Adresa dodávateľa Mesačná 3241/7, Bratislava Ružinov, 82102
IČO / RČ 36713635
Predmet faktúry vykonanie odbornej kontroly nosných prvkov na vianočnú výzdobu
Celková cena 420,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 29.11.2023
Dátum zverejnenia 04.12.2023
Text - účel platby vykonanie odbornej kontroly nosných prvkov na vianočnú výzdobu
Text dod. faktúry vykonanie odbornej kontroly nosných prvkov na vianočnú výzdobu, 420,00 EUR
Dátum evidencie 30.11.2023
Dátum splatnosti 13.12.2023
Dátum zdan. plnenia 29.11.2023
Dátum úhrady 14.12.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 420,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20230391
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu vykonanie odbornej kontroly nosných prvkov na vianočnú výzdobu
Interné číslo 202301295

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

ROŠ spol. s r.o. →

Segment: Vianočná ulička

Ďalšie doklady v tomto segmente →