Faktúra 624000035

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 624000035
Dodávateľ Up Slovensko, s.r.o.
Adresa dodávateľa Tomášikova 16529/23D, Bratislava, 82101
IČO / RČ 31396674
Predmet faktúry sociálne kupóny 2024
Celková cena 2 008,40 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 24.01.2024
Dátum zverejnenia 30.01.2024
Text - účel platby sociálne kupóny 2024
Text dod. faktúry sociálne kupóny 2024, 2 000,00 EUR, sociálne kupóny 2024 doprava, 8,40 EUR
Dátum evidencie 29.01.2024
Dátum splatnosti 14.02.2024
Dátum zdan. plnenia 24.01.2024
Dátum úhrady 09.02.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 2 008,40 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20240024
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu sociálne kupóny 2024
Interné číslo 202400071

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Up Slovensko, s.r.o. →

Segment: Stravné lístky / benefity

Ďalšie doklady v tomto segmente →