Faktúra 2024100529

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2024100529
Dodávateľ BELT SLOVAKIA s.r.o.
Adresa dodávateľa Šamorínska 1, Bratislava, 82106
IČO / RČ 35757663
Predmet faktúry Čistiace a hygienické potreby
Celková cena 141,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 30.01.2024
Dátum zverejnenia 31.01.2024
Text - účel platby Čistiace a hygienické potreby
Text dod. faktúry Čistiace a hygienické potreby, 141,00 EUR
Dátum evidencie 30.01.2024
Dátum splatnosti 13.02.2024
Dátum zdan. plnenia 30.01.2024
Dátum úhrady 06.02.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 141,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Čistiace a hygienické potreby
Interné číslo 202400075
Číslo zmluvy 58
Rok zmluvy 2022
Centrálne číslo zmluvy 194
Centrálny rok zmluvy 2022

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →