Faktúra 92255226

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 92255226
Dodávateľ AQUA PRO EUROPE, a.s.
Adresa dodávateľa Pod Furčou 7, Košice-Dargovských hrdinov, 04001
IČO / RČ 50886771
Predmet faktúry pramenitá voda 18.1.2024 TIK + MÚ
Celková cena 63,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.02.2024
Dátum zverejnenia 05.02.2024
Text - účel platby pramenitá voda 18.1.2024 TIK + MÚ
Text dod. faktúry pramenitá voda 18.1.2024 TIK + MÚ, 63,00 EUR
Dátum evidencie 01.02.2024
Dátum splatnosti 15.02.2024
Dátum zdan. plnenia 31.01.2024
Dátum úhrady 09.02.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 63,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu pramenitá voda 18.1.2024 TIK + MÚ
Interné číslo 202400095
Číslo zmluvy 6
Rok zmluvy 2023
Centrálne číslo zmluvy 37
Centrálny rok zmluvy 2023

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →