Faktúra 24001

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 24001
Dodávateľ Jana Blahová
Adresa dodávateľa Kúpeľné 1745/9, Svätý Jur, 90021
IČO / RČ 13951513
Predmet faktúry predaný tovar TIK
Celková cena 103,70 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.02.2024
Dátum zverejnenia 05.02.2024
Text - účel platby predaný tovar TIK
Text dod. faktúry predaný tovar TIK, 103,70 EUR
Dátum evidencie 02.02.2024
Dátum splatnosti 14.02.2024
Dátum zdan. plnenia 01.02.2024
Dátum úhrady 14.02.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 103,70 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu predaný tovar TIK
Interné číslo 202400108
Číslo zmluvy 4
Rok zmluvy 2020
Centrálne číslo zmluvy 118
Centrálny rok zmluvy 2020

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →