Faktúra 240012

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 240012
Dodávateľ Ján Boggero BIANKO
Adresa dodávateľa Hurbanova 1491/14, Liptovský Mikuláš, 03101
IČO / RČ 44200595
Predmet faktúry komisný tovar TIK 01-03/2024
Celková cena 232,15 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 07.04.2024
Dátum zverejnenia 09.04.2024
Text - účel platby komisný tovar TIK 01-03/2024
Text dod. faktúry komisný tovar TIK 01-03/2024, 232,15 EUR
Dátum evidencie 08.04.2024
Dátum splatnosti 21.04.2024
Dátum zdan. plnenia 07.04.2024
Dátum úhrady 17.04.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 232,15 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu komisný tovar TIK 01-03/2024
Interné číslo 202400391
Číslo zmluvy 8
Rok zmluvy 2020
Centrálne číslo zmluvy 167
Centrálny rok zmluvy 2020

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Objednávky dodávateľa (2)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →