Faktúra 2024002

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2024002
Dodávateľ AQUA SLOVAKIA SK s. r. o.
Adresa dodávateľa Mierová 2149/202, Bratislava Ružinov, 82104
IČO / RČ 51732751
Predmet faktúry kabeláž k vodným delám
Celková cena 1 160,88 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 09.05.2024
Dátum zverejnenia 14.05.2024
Text - účel platby kabeláž k vodným delám
Text dod. faktúry kabeláž k vodným delám, 1 160,88 EUR
Dátum evidencie 13.05.2024
Dátum splatnosti 16.05.2024
Dátum zdan. plnenia 09.05.2024
Dátum úhrady 16.05.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 1 160,88 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20240207
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu kabeláž k vodným delám
Interné číslo 202400561

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

AQUA SLOVAKIA SK s. r. o. →

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →