Faktúra 60052024

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 60052024
Dodávateľ Jarka Geregová
Adresa dodávateľa Ivana Krasku 488/12, Púchov, 02001
IČO / RČ 34748717
Predmet faktúry oprava športového náradia
Celková cena 2 035,85 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 22.05.2024
Dátum zverejnenia 24.05.2024
Text - účel platby oprava športového náradia
Text dod. faktúry oprava športového náradia, 2 035,85 EUR
Dátum evidencie 23.05.2024
Dátum splatnosti 05.06.2024
Dátum zdan. plnenia 22.05.2024
Dátum úhrady 31.05.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 2 035,85 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20240217
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu oprava športového náradia
Interné číslo 202400597

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Jarka Geregová →

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →