Faktúra 20240836

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 20240836
Dodávateľ Menton SK, spol. s.r.o.
Adresa dodávateľa Gbelská 19, Bratislava Záhorská Bystrica, 84106
IČO / RČ 35900903
Predmet faktúry záloha na dodávky a práce vyúčtovanie
Celková cena 16 275,60 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 29.05.2024
Dátum zverejnenia 07.06.2024
Text - účel platby záloha na dodávky a práce vyúčtovanie
Text dod. faktúry záloha na dodávky a práce vyúčtovanie, 16 275,60 EUR
Dátum evidencie 07.06.2024
Dátum splatnosti 18.06.2024
Dátum zdan. plnenia 28.05.2024
Dátum úhrady 12.06.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 8 137,80 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu záloha na dodávky a práce vyúčtovanie
Interné číslo 202400696
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 18
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →