Faktúra 2241023419

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2241023419
Dodávateľ AGEM COMPUTERS, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa Panónska cesta 42, Bratislava, 85101
IČO / RČ 35692715
Predmet faktúry konektory - hotovosť VD 700
Celková cena 12,70 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 21.08.2024
Dátum zverejnenia 26.08.2024
Text dod. faktúry konektory - hotovosť VD 700, 12,70 EUR
Dátum evidencie 21.08.2024
Dátum splatnosti 21.08.2024
Dátum zdan. plnenia 21.08.2024
Dátum úhrady 21.08.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 12,70 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Hotovosť
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu konektory - hotovosť VD 700
Interné číslo 202401083

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →