Faktúra 20240027

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 20240027
Dodávateľ Dominika Kupermannová - DESIGN STUDIO KUPERMANNKA
Adresa dodávateľa Sama Tomášika 3100/40, Stupava, 90031
IČO / RČ 51964368
Predmet faktúry vizualizácia a polep hasičského auta
Celková cena 1 650,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.08.2024
Dátum zverejnenia 02.09.2024
Text - účel platby vizualizácia a polep hasičského auta
Text dod. faktúry vizualizácia a polep hasičského auta, 1 650,00 EUR
Dátum evidencie 02.09.2024
Dátum splatnosti 14.09.2024
Dátum zdan. plnenia 31.08.2024
Dátum úhrady 11.09.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 1 650,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20240339
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu vizualizácia a polep hasičského auta
Interné číslo 202401103

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia