Faktúra 500240017

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 500240017
Dodávateľ UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa Murgašova 50, Dubnica nad Váhom, 01841
IČO / RČ 35786078
Predmet faktúry Komunálne vozidlo kategórie N1
Celková cena 85 800,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 12.09.2024
Dátum zverejnenia 17.09.2024
Text - účel platby Komunálne vozidlo kategórie N1
Text dod. faktúry Komunálne vozidlo kategórie N1, 85 800,00 EUR
Dátum evidencie 16.09.2024
Dátum splatnosti 12.10.2024
Dátum zdan. plnenia 12.09.2024
Dátum úhrady 19.09.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 85 800,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Komunálne vozidlo kategórie N1
Interné číslo 202401213
Číslo zmluvy 39
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 222
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Odpadové hospodárstvo

Ďalšie doklady v tomto segmente →