Faktúra 1020244683

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 1020244683
Dodávateľ Firesystem, s. r. o.
Adresa dodávateľa Nižná Korňa 501, Korňa, 02321
IČO / RČ 44543697
Predmet faktúry Živelná udalosť - materiál, prístroje - vyúčtovanie
Celková cena 12 986,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 16.10.2024
Dátum zverejnenia 23.10.2024
Text dod. faktúry Živelná udalosť - materiál, prístroje - vyúčtovanie, 5 334,80 EUR, Kalové čerpadlo elektr.čerp.ponorné - vyučtovanie, 5 832,00 EUR, Statív 4,7 m, 1 819,20 EUR
Dátum evidencie 22.10.2024
Dátum splatnosti 30.10.2024
Dátum zdan. plnenia 16.10.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 0,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Živelná udalosť - materiál, prístroje - vyúčtovanie
Interné číslo 202401482

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →