Faktúra 2024106736

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2024106736
Dodávateľ BELT SLOVAKIA s.r.o.
Adresa dodávateľa Šamorínska 1, Bratislava, 82106
IČO / RČ 35757663
Predmet faktúry Čistiace a hygienické potreby
Celková cena 518,40 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 12.11.2024
Dátum zverejnenia 18.11.2024
Text - účel platby Čistiace a hygienické potreby
Text dod. faktúry Čistiace a hygienické potreby, 518,40 EUR
Dátum evidencie 12.11.2024
Dátum splatnosti 26.11.2024
Dátum zdan. plnenia 12.11.2024
Dátum úhrady 20.11.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 518,40 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Čistiace a hygienické potreby
Interné číslo 202401618
Číslo zmluvy 58
Rok zmluvy 2022
Centrálne číslo zmluvy 194
Centrálny rok zmluvy 2022

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →